Семинар: Налоговые риски договорной работы Семинар прошёл
Код 29330
О чём семинар?
На семинаре будут рассмотрены вопросы: Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.); Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль; Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость; Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды. Основные схемы и т.д.
Для кого семинар?
Собственники, генеральные, финансовые директора; Руководители финансово-экономических служб; Руководители и сотрудники бухгалтерских служб, бухгалтера.
Программа семинара
1. Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.)
2. Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль
3. Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость
4. Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды.
5. Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия. Последние письма и разъяснения
6. Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий – оцениваем и минимизируем налоговые риски. Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок 2017 г.
7. Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски
- Сопровождающая документация. Риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения. Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы
2. Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль
- Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры. Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль. Риски расходных договоров: на что обратить внимание в договоре. Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат
3. Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость
- Когда не стоит указывать единую сумму договора. Какие формулировки стоит использовать в договорах с иностранным контрагентом. Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора. Сложные вопросы места определения работ (услуг). Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данными налогом
4. Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды.
- Основные схемы
- Оцениваем и минимизируем договоры с точки зрения обоснованности получения налоговой выгоды. Защита и доказательства отсутствия наличия необоснованной налоговой выгоды в суде. Изменения положения налогоплательщика в связи с наличием системы Big Date (камеральные проверки). Почему прежние способы защиты схем могут оказаться не результативными. Проверка контрагента
5. Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия. Последние письма и разъяснения
6. Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий – оцениваем и минимизируем налоговые риски. Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок 2017 г.
7. Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски
- Риски безвозмездных договоров с точки зрения НДФЛ. Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии ФСС в 2017 г., минимизация рисков, последствия