14
ДЕКАБРЬ
2017

Семинар: «Налоговые риски договорной работы»

Код 29330


О чём семинар?

На семинаре будут рассмотрены вопросы: Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.); Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль; Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость; Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды. Основные схемы и т.д.

Для кого семинар?

Собственники, генеральные, финансовые директора; Руководители финансово-экономических служб; Руководители и сотрудники бухгалтерских служб, бухгалтера.


Где проходит семинар?

Начало семинара 14 декабря 2017 г. в четверг, по адресу Санкт-Петербург, м. Пушкинская, ул. Введенского канала, д.7. Центр повышения квалификации Лидер.
Окончание семинара 14 декабря 2017 г.. Семинар длится 1 день.

Дополнительная информация

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы. По окончании обучения выдается Сертификат в объёме 8 часов. Оказывается помощь в бронировании гостиниц.

Программа семинара

1. Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.)

  • Сопровождающая документация. Риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения. Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы


2. Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль

  • Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры. Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль. Риски расходных договоров: на что обратить внимание в договоре. Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат


3. Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость

  • Когда не стоит указывать единую сумму договора. Какие формулировки стоит использовать в договорах с иностранным контрагентом. Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора. Сложные вопросы места определения работ (услуг). Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данными налогом


4. Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды.

  • Основные схемы

  • Оцениваем и минимизируем договоры с точки зрения обоснованности получения налоговой выгоды. Защита и доказательства отсутствия наличия необоснованной налоговой выгоды в суде. Изменения положения налогоплательщика в связи с наличием системы Big Date (камеральные проверки). Почему прежние способы защиты схем могут оказаться не результативными. Проверка контрагента


5. Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия. Последние письма и разъяснения
6. Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий – оцениваем и минимизируем налоговые риски. Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок 2017 г.
7. Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски

  • Риски безвозмездных договоров с точки зрения НДФЛ. Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии ФСС в 2017 г., минимизация рисков, последствия