Семинар: Налоговое планирование и оптимизация финансовых потоков в холдингах Семинар прошёл

Код 6707

Программа семинара

Как построить рациональную структуру холдинга и оптимизировать денежные потоки? Какие налоговые схемы разрешает применять действующее законодательство? Можно ли защитить результаты налогового планирования в суде? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на нашем семинаре.

На практических примерах лекторы разъяснят слушателям методы оптимизации взаимоотношений в холдинге в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Участникам будут представлены схемы по снижению налога на прибыль и НДС, налога на имущество и "зарплатных" налогов. Все они соответствуют последним изменениям законодательства и подтверждаются арбитражной практикой.

Цель семинара:

Разъяснить финансовым директорам и собственникам бизнеса практические методы построения системы налогового планирования в холдинговых структурах, а также защиты интересов бизнеса в налоговых спорах.

Программа семинара охватывает не только методы оптимизации налогообложения, но и построения рациональной финансовой и организационной холдинговой структуры. Основана на практическом опыте налогового планирования и оптимизации финансовых потоков в холдингах.

Содержание семинара:

I. Методика построения рациональной финансовой и организационной холдинговой структуры

1. Функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом и налоговом планировании.

2. Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков между участниками холдинга.

II. Анализ и риски применения схем по оптимизации налогов в холдингах

1. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль

  • Формирование эффективной учетной политики.

  • Контрактное планирование.

  • Слияние организаций.

  • Распределение денежных потоков.

  • Управление затратами.

  • Лизинговые схемы и др.

    Арбитражная практика.

    2. Схемы по оптимизации НДС

  • Безналоговые способы передачи активов внутри холдинга.

  • Использование векселей, договоров займа, аккредитивов.

  • Расчеты по агентским, посредническим, предварительным договорам и др.

    Арбитражная практика.

    3. Анализ применения оффшоров и компаний, работающих на специальных налоговых режимах

  • Границы использования международных холдинговых структур.

    4. Налоговые и юридические риски выплаты "серой" заработной платы

  • Схемы и методы легализации платежей.

  • Аутсорсинг персонала.

  • Компенсации, дивидендная схема, "золотые парашюты".

  • Применение договоров подряда, индивидуальных предпринимателей и др.

    Арбитражная практика.

    5. Принципы налогового планирования использования основных средств в холдингах

    Переоценка имущества.

  • Контрактное планирование.

  • Деление имущества на составляющие.

  • Аренда и др.

    Анализ арбитражной практики.

    III. Способы защиты результатов налогового планирования

    1. Минимизация налоговых платежей и ее последствия с точки зрения налогового контроля;

    2. Непритворный характер заключаемых сделок, экономическая целесообразность расходов, критерии получения необоснованной налоговой выгоды в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53.

    3. Рыночный уровень цен и неаффилированность лиц. Как не нарушить требования статей 20 и 40 Налогового кодекса РФ.

    4. Описание документооборота и необходимых корректировок в структуре учета и отчетности компаний, входящих в состав холдинга, при налоговом планировании.

    5. Новые направления в налоговом контроле. Обжалование действий инспекторов и иных должностных лиц в суде. Анализ прохождения проверок со стороны правоохранительных органов.

    IV. Международные холдинги: Понятия "оффшорная компания" и "налоговая компания": признаки и общий обзор способов использования при построении холдинга.

    1. Структура управления иностранными юридическими лицами

  • Индивидуальный или корпоративный директор: преимущества и недостатки.

  • Институт номинальных директоров.

  • Влияние резидентности директора и места управления юридическим лицом на налоговый статус компании.

    2. Структура владения иностранным юридическим лицом

  • "Открытые" и "закрытые" реестры акционеров.

  • Именные акции и акции на предъявителя.

  • Использование номинальных акционеров как применение усеченного института траста.

  • Траст как инструмент защиты активов.

    3. Характеристика наиболее популярных оффшорных юрисдикций и их функции в рамках холдинга: Британские Виргинские острова; Белиз; Панама; Сейшельские острова; Ангилья; Багамы; Маврикий и т.п.

    4. Характеристика налоговых юрисдикций и особенности их применения: Лихтенштейн; Новая Зеландия; Гонконг; Эстония.

    5. Критерии выбора юрисдикции для регистрации холдинговой компании

    Основные функции использования холдинговых компаний, схемы их практической реализации:

  • Финансирование российских компаний.

  • Предоставления права пользования нематериальным активом.

  • Получение дивидендов.

    6. Сравнительный анализ Европейских юрисдикций как места регистрации центральных компаний холдинга: Кипр; Великобритания; Австрия; Голландия; Швейцария.

    7. Открытие счетов в иностранных банках и их влияние на функционирование холдинга

  • Критерии выбора банка и типа счетов.

  • Требования к раскрытию информации на этапе открытия счетов.

  • Требования банков при дальнейшей работе со счетом.

    8. Влияние международных организаций на изменение законодательства в различных юрисдикциях. Борьба с оффшорами.

    Автор семинара

    Митюкова Эльвира Сайфулловна

    Кандидат экономических наук.

    Генеральный директор ООО "Академия успешного бизнеса" Редактор-эксперт ИД "Главбух".

    Победитель всероссийского конкурса "Бухгалтерский оскар".

    Специализация - налоговое планирование, спорные вопросы учета и налогообложения.

    Регламент проведения

    Продолжительность семинара 2 дня по 8 часов.

    Форма проведения

    Участники семинара смогут предложить к обсуждению проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на собственном опыте оптимизации налогообложения. Они будут проанализированы ведущими и аудиторией в рамках совместной групповой работы.

    В стоимость включены обеды, кофе-паузы и методические материалы.

    Контактная информация:

    (495) 748-03-12

    e-mail: expert@src-master.ru

    web: www.src-master.ru