3
ОКТЯБРЬ
2019

Семинар: «Налоговые проверки и налоговое планирование 2019: комплаенс-подход»

Код 31144


О чём семинар?

В ходе мероприятия Вы получите: Практические рекомендации по эффективному ведению налоговых споров. Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики.

Для кого семинар?

Приглашаются: Главные бухгалтеры. Специалисты по налогообложению. Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб. Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.


Где проходит семинар?

Начало семинара 3 октября 2019 г. в четверг, по адресу Санкт-Петербург, м. Пушкинская. Центр повышения квалификации Лидер.
Окончание семинара 4 октября 2019 г.. Семинар длится 2 дня.

Дополнительная информация

В стоимость обучения входит: Методический материал, кофе-паузы. По окончании обучения выдается: Сертификат в объёме 16 часов В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок: При регистрации на нашем сайте всем новым клиентам предоставляется скидка в размере 5% Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%

Программа семинара

Налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов. Как не нарушить закон
Виды налогового планирования.
Экономическая сущность и способы оптимизации налогов.
Налоговая нагрузка показатель результативности налогового планирования. Способы расчета налоговой нагрузки.
Основные подходы к минимизации налоговых платежей: использование льгот по уплате налогов; разработка учетной политики; контроль за сроками уплаты налогов.
Специальные методы для предотвращения уклонения от уплаты налогов.
Ограничения применения налогового планирования: законодательные ограничения; меры административного воздействия; специальные судебные доктрины.
Обзор судебной практики по налоговым делам: отличия оптимизации налогообложения от уклонения от уплаты налогов по мнению судов и налоговых органов.
Новый подход к оптимизации налогообложения в связи с изменением в контроле за налогоплательщиком
Способы оптимизации, которые перестали работать и что из прежнего опыта стоит применять.
Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.
Анализ писем и разъяснений.
Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).
Формирование элементов налогового планирования
Условия, необходимые для достижения прогнозируемого результата и планирования налоговых платежей.
Экономико-правовая экспертиза договоров: правовая экспертиза, бухгалтерская экспертиза, налоговая экспертиза, финансовая экспертиза.
Налоговая тактика и стратегия развития предприятия.
Планирование снижения налоговых платежей – способ улучшения финансового состояния предприятия.
Причины налоговых ошибок.
Технологии внутреннего контроля налоговых расчетов и принципы ее осуществления.
Планирование налоговых платежей с учетом изменений 2019 г
Налог на добавленную стоимость и его прямое влияние на формирование себестоимости и финансовых результатов деятельности налогоплательщиков.
Условия налогового законодательства по предъявлению НДС по приобретенным материальным ценностям вычету.
Условия включения НДС, уплаченного при приобретении материальных ценностей, в фактическую себестоимость приобретения.
Льготы по НДС.
Страховые взносы во внебюджетные фонды.
Нецелесообразность их снижения за счет уменьшения объекта обложения.
Регрессивная шкала обложения.
Требования налогового законодательства в отношении порядка формирования налогооблагаемой прибыли.
Доходы, полученные налогоплательщиком.
Расходы налогоплательщика. Минимизация налога.
Требования к оформлению производственных затрат на предмет возможности их включения в себестоимость реализованной продукции.
Использование налоговых льгот.
Налоговое планирование зарплатных налогов.
Изменения в трудовом законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование зарплатных налогов.
Формирование налоговой базы и составление налогового расчета.
Выбор организационно-правовой формы при образовании организации и определение ее соотношения с возникающим при этом налоговым режимом.
Изменения в налоговом контроле за налогоплательщиком
Камеральные налоговые проверки.
Появление системы Big Date. Какие нарушения и как она выявляет.
Последствия выявления нарушений.
Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок.
Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности.
Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту).
Процесс проведения выездной налоговой проверки. Границы налоговой проверки
Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
Сделки, признанные недействительными по иску налоговых органов.