15
ИЮНЬ
2024

Курс: «Внутренний аудит. Организация внутреннего контроля и аудита. »

Код 29495


О чём курс?

Цель обучения: Приобретение слушателями практических навыков управления системой внутреннего аудита. Ознакомление с основными методами, формами и приемами внутреннего аудита и контроля. Обсуждение возможностей их практического применения. Обобщение опыта практического применения аудита основных циклов бизнес-процессов.

Для кого курс?

Руководители и сотрудники экономических отделов, отделов внутреннего контроля и аудита, комплаенс-контроля. Руководители, ведущие (главные) специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности)

Где проходит курс?

Начало курса 15 июня 2024 г. в субботу, по адресу Санкт-Петербург, ул.Сестрорецкая, 6 . Санкт-Петербургский Национальный открытый университет .
Окончание курса 19 июня 2024 г.. Курс длится 5 дней.

Дополнительная информация

ОБЯЗАТЕЛЬНА РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ДО ОПЛАТЫ по тел.: 430-14-01, 8-800-200-09-70, 8-921-930-20-81.

Программа курса

Повышение квалификации с выдачей Удостоверения по программе "Внутренний аудит. Организация внутреннего контроля и аудита"

Данные о выданном удостоверении вносятся в базу ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации).

Возможно ДИСТАНЦИОННОЕ обучение:

- в режиме ОНЛАЙН (слушатель подключается к аудитории в режиме реального времени).

- дистанционно (слушатель получает доступ на сайт дистанционного обучения (СДО) и изучает материалы курса самостоятельно (видеолекции, текстовые лекции, методический и нормативный материал, тесты).

По окончании обучения слушателю высылаются бухгалтерские закрывающие документы и Удостоверение о повышении квалификации.



Возможно корпоративное обучение в Университете или на территории заказчика (индивидуальный график обучения, корректировка учебной программы с учетом пожеланий заказчика).




Скидка 5% на обучение по любой программе при вступлении в нашу группу ВКонтакте и(или) подписке на наш Telegram-канал.





Целевая аудитория: Руководители и сотрудники экономических отделов, отделов внутреннего контроля и аудита, комплаенс-контроля. Руководители, ведущие (главные) специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности).

Результат прохождения обучения Внутренний аудит и контроль: Приобретение слушателями практических навыков управления системой внутреннего аудита. Ознакомление с основными методами, формами и приемами внутреннего аудита и контроля. Обсуждение возможностей их практического применения. Обобщение опыта практического применения аудита основных циклов бизнес-процессов.

Для слушателей предусмотрены раздаточные материалы.

Программа обучения Внутренний аудит:
1. Внутренний аудит - определение, основные термины и понятия.

- Система внутреннего контроля. Компоненты системы, принципы контроля. «Внутренний контроль. Интегрированная модель» COSO (2013). Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Ограничения модели.

- Российское законодательство о внутреннем контроле.

- Управление рисками (COSO, FERMA, Стандарт РФ): понятие, цели и компоненты, различия в подходе.

- Роль внутреннего аудита в повышения эффективности деятельности бизнеса. Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля.

- Особенности работы службы внутреннего аудита: полномочия, обязанности, ресурсы, взаимодействие с другими службами.

- Международные стандарты внутреннего аудита.

- Кодекс этики. Принципы объективности и независимости во внутреннем аудите.

- Борьба с корпоративным мошенничеством как составляющая часть внутреннего контроля: учёт личностного фактора, тактика борьбы.

- Мошенничество в применении к финансовой отчётности: распространенные способы искажения отчётности, способы выявления фактов мошенничества.

- Обзор методик по выявлению преднамеренного искажения финансовой отчётности: система показателей Бениша (M-score), анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.

2. Организация системы внутреннего аудита и контроля.

- Планирование в системе внутреннего аудита.

- Риск-ориентированный подход в выборе объектов аудита.

- Построение карты рисков.

- Подготовка годового плана деятельности службы внутреннего аудита

- Существенность во внутреннем аудите - роль и способы определения

- Риски внутреннего аудитора. Виды аудиторских рисков, их сущность и взаимосвязь.

- Факторы, которые оказывают воздействие на аудиторские риски.

- Доказательства во внутреннем аудите: виды, источники получения.

- Проведение экспертизы Форензик. отличия от классического аудита.

- Выборка необходимых данных из всей совокупности. Выборка: виды, области применения, методы оценки. Влияние результатов по выборке на всю совокупность. Практикум – построение выборки по участку проверки.

- Методика и методы проведения проверки внутреннего аудита.

- Этапы проведения проверки: инициирование аудита, распоряжение о проведении аудита, планирование аудита, проведение аудиторских процедур, формирование результатов аудита, работа с материалами аудита после утверждения окончательной редакции Аудиторского отчета.

- Проведение процедуры Дью-Дилидженс. Стандарты, правила.

- Документирование внутреннего аудита - рабочая документация, промежуточный и окончательный варианты аудиторского отчёта.

- Вопросы обеспечения качества работы службы внутреннего аудита - разработка Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита.

- Цифровой аудит.

- Настройка инструментов цифрового онлайн аудита.

- Налоговая витрина.

- Личный кабинет в Росфинмониторинге. Кому и зачем надо подключить личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

- Аналитические инструменты. Практическое применение.

Практические занятия.