Семинар: Упрощенная система налогообложения. Новации 2015 года. Сложные вопросы. Семинар прошёл
Код 26871
О чём семинар?
Самые последние и важные новости для организаций и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Сложные вопросы учета и налогообложения, особенности документооборота, применение ККТ и оформление кассовых операций, а также другие вопросы будут рассматриваться на нашем семинаре «Упрощенная система налогообложения. Новации 2015 года. Сложные вопросы» 20 августа 2015 г. Регистрация по телефону (343) 298-02-18
Для кого семинар?
Руководители бухгалтеры компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения
Программа семинара
1. Новые критерии отнесения субъектов предпринимательства к малому бизнесу.
2. Льготы, предоставляемые малому бизнесу – «мифы» и реальность:
- субсидии
- «налоговые каникулы»;
- мораторий на налоговые проверки;
- льготный порядок ведения кассовых операций и т.д.
Кто может воспользоваться льготами и при каких условиях?
3. Страховые взносы
- льготные тарифы для спецрежимов и порядок их подтверждения
- изменение порядка расчета фиксированного платежа для предпринимателей
4. Порядок ведения кассовых операций, особые правила для малого бизнеса. Проект изменений в Федеральный закон о применении ККТ № 54-ФЗ.
5. Увеличение налоговой нагрузки для малого бизнеса
- Новые обязанности посредников
- Ужесточение администрирования и новая ответственность для ИП
- Налог на имущество для УСН и ЕНВД! (Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ)
6. Законные способы снижения налоговой нагрузки.
- Выбираем организационно-правовую форму: ИП, ООО, ЗАО. Анализируем «плюсы» и «минусы»
- Выбираем оптимальный налоговый режим: условия применения и расчет эффективности
- Совмещение различных налоговых режимов и раздельный учет доходов и расходов и объектов налогообложения. Совместная деятельность.
- Эффект дробления бизнеса. Арбитражная практика
7. Определение базы переходного периода при смене налоговых режимов.
- Процедура смены налогового режима.
- Формирование базы переходного периода при смене (утрате) УСН.
- Формирование базы переходного периода при смене объекта налогообложения на УСН.
8. Законодательство о бухгалтерском учете: особые правила для субъектов малого предпринимательства.
2. Льготы, предоставляемые малому бизнесу – «мифы» и реальность:
- субсидии
- «налоговые каникулы»;
- мораторий на налоговые проверки;
- льготный порядок ведения кассовых операций и т.д.
Кто может воспользоваться льготами и при каких условиях?
3. Страховые взносы
- льготные тарифы для спецрежимов и порядок их подтверждения
- изменение порядка расчета фиксированного платежа для предпринимателей
4. Порядок ведения кассовых операций, особые правила для малого бизнеса. Проект изменений в Федеральный закон о применении ККТ № 54-ФЗ.
5. Увеличение налоговой нагрузки для малого бизнеса
- Новые обязанности посредников
- Ужесточение администрирования и новая ответственность для ИП
- Налог на имущество для УСН и ЕНВД! (Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ)
6. Законные способы снижения налоговой нагрузки.
- Выбираем организационно-правовую форму: ИП, ООО, ЗАО. Анализируем «плюсы» и «минусы»
- Выбираем оптимальный налоговый режим: условия применения и расчет эффективности
- Совмещение различных налоговых режимов и раздельный учет доходов и расходов и объектов налогообложения. Совместная деятельность.
- Эффект дробления бизнеса. Арбитражная практика
7. Определение базы переходного периода при смене налоговых режимов.
- Процедура смены налогового режима.
- Формирование базы переходного периода при смене (утрате) УСН.
- Формирование базы переходного периода при смене объекта налогообложения на УСН.
8. Законодательство о бухгалтерском учете: особые правила для субъектов малого предпринимательства.