Семинар: 21. 03. 11. Заработная плата, ндфл и страховые выплаты в 2011 году: бухгалтерские и налоговые аспекты. Семинар прошёл

Код 13096


О чём семинар?

21 марта 2011, 1 день

Время обучения: с 10.00 до 17.30

Стоимость участия: 8 000 руб.


Для кого семинар?

Семинар предназначен для: главных бухгалтеров, экономистов, специалистов по расчету заработной платы, сотрудников отделов кадров, руководителей организаций

Программа семинара

Классификация выплат, производимых в пользу физических лиц для целей применения трудового законодательства и налогообложения.

Системы оплаты труда в организации, ее вариативность: Формы и системы оплаты труда. Сроки и порядок осуществления выплат по оплате труда. Документальное оформление изменений условий оплаты труда. Дополнительные выплаты по оплате труда (компенсационные + стимулирующие), порядок закрепления их выплаты, определения размера и методика исчисления. Положение о премировании. Основания и отказ в выдачи премии. Документальное оформление премирования. Авансовая форма расчетов, порядок определения суммы аванса.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: Переход с уплаты ЕСН на исчисление и уплату страховых взносов. Проблемы переходного периода (что с чего платить и как регулировать обязательства прошлых периодов). Порядок организации и ведения учета расчетов с государственными внебюджетными фондами (индивидуальный учет налоговой базы и сумм налога; «оперативный» учет расчетов с ФСС РФ; вопросы организации и ведения бухгалтерского учета). Рекомендации по формированию объекта обложения страховыми взносами и базы для начисления страховых взносов.

НОВЫЙ ПОРЯДОК, НОВЫЕ ТАРИФЫ И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С 2011 ГОДА (Федеральный закон № 272-ФЗ от 16.10.2010 г.).

ОТЧЕТНОСТЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ: Новый состав отчетности. Рекомендации по формированию показателей отчетов, представляемых в ФСС и ПФР (формы № 4-ФСС, № РСВ-1 ПФР и др.).

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременностям и родам, пособия на детей: Порядок и сроки назначения. Изменения порядка определения страхового стажа. Исчисление среднего заработка для целей расчета пособий. Документальное оформление. Индексация пособий на детей. Что необходимо учесть при проверке и оформлении «больничных» листов. Изменения порядка расчета пособий с 2011 года (новые правила ограничения сумм пособий; новый состав учитываемых выплат; изменения порядка определения расчетного периода; проблема оплаты «переходящих» пособий; «разные» источники финансирования расходов на оплату пособий и как это скажется на организациях).

Исчисление среднего заработка для случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ: Методики расчета среднего заработка в различных ситуациях. Порядок предоставления и использования отпусков. Изменения, связанные с порядком предоставления оплачиваемых отпусков (по материалам Федерального закона от 01.07.2010 № 139-ФЗ). Дополнительные отпуска. Предоставление отпуска с последующим увольнением. Компенсация за неиспользованные отпуска и пр.

Актуальные вопросы расчетов по оплате труда: Удержания из заработной платы, их виды и порядок производства, ограничения и порядок их применения. Гарантии и компенсации, связанные с трудовой деятельностью. Оплата командировочных расходов. Гарантии лицам, занятым на вредных условиях труда. Особенности признания расходов на оплату труда в целях налогообложения прибыли. Рассмотрение актуальных вопросов оплаты труда на основе письменных разъяснений Минздравсоцразвития, Роструда и ФСС РФ.

НДФЛ: Особенности формирования налоговой базы, исчисления и уплаты с 2011 г. (новый порядок уведомления о невозможности произвести удержания налога; изменения в части необлагаемых выплат; уточненные правила предоставления имущественных налоговых вычетов; «упрощенный» порядок представления налоговых деклараций; изменения в части налогообложения доходов, которые физические лица обязаны самостоятельно «декларировать»). Налоговые вычеты. Особенности предоставления стандартных вычетов на детей. Изменения порядка налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без гражданства. Рекомендации по формированию отчетности по налогу.

В стоимость занятий входит: методический материал, обеды, кофе-паузы, комплект для записей. По окончании обучения каждый участник получает курсовой сертификат. При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека и более – 15%.

Место проведения: г. Москва, ул. Бауманская д.6, стр.2., бизнес-центр «Виктория Плаза», в пяти минутах от м. Бауманская.

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Данную программу Вы можете заказать в корпоративном формате.

Преподаватель

ГЕЙЦ Игорь Викторович