Семинар: Налоговые последствия сделок и процедур Семинар прошёл

Код 16145


О чём семинар?

Какую форму договора выбрать, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку? Как уберечься от рискованных сделок? В программе бизнес-класса – правовые дефекты сделок с позиции налоговиков; налоговые последствия: договоров купли-продажи, аренды, подряда, о совместной деятельности, комиссии и пр.; расчетов в неденежной форме, расчетов с работниками; недействительных, оспоримых, мнимых, притворных сделок.

Также в программе – вопросы «экономической обоснованности» и «документальной подтвержденности» расходов, рекомендации по избежанию рисков переквалификации сделок налоговым органом (по решению суда).

Особое внимание – правовым ограничениям налоговой оптимизации, методам самопроверки налогоплательщиком применяемых договорных конструкций на предмет их налоговых последствий, доктринам «добросовестности» и «должной осмотрительности» налогоплательщика, обоснованной налоговой выгоды.

Программа семинара

ПРОГРАММА ШАГ ЗА ШАГОМ

  • Налоговые последствия отдельных видов договоров (купли-продажи, аренды, подряда, поручения, комиссии, о совместной деятельности, возмездного оказания услуг и пр.)
  • Как скорректировать существенные условия отдельных видов договоров в целях оптимизации налоговой нагрузки и минимизации налоговых рисков
  • Налогообложение расчетов в неденежной форме (взаимозачеты, расчеты векселями, уступка права требования и пр.)
  • Налоговые последствия оптимизации расчетов с работниками (использование гражданско-правовых договоров; управление налоговой нагрузкой по зарплате; компенсационный пакет; суточные, премии и материальная помощь; обучение сотрудников за счет работодателя; «золотые парашюты» и пр.)
  • Налоговые последствия недействительных, оспоримых, мнимых, ничтожных, притворных сделок
  • Налоговые последствия сделок, совершенных в обход налогового законодательства
  • Ограничения налоговой оптимизации. Доктрины «добросовестности налогоплательщика» и «обоснованной налоговой выгоды»

ПРАВОВЫЕ ДЕФЕКТЫ СДЕЛКИ:НОВЫЕ ПОДХОДЫ НАЛОГОВИКОВ

 

Специальная программа по налоговым и бухгалтерским аспектам различных видов договоров. Ничего лишнего – только те знания из области бухгалтерского учета и налогообложения, которые действительно понадобятся юристу, чтобы: 

     

  • Решить, какую форму договора предпочесть, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку, избежать штрафов и пеней

  • Оценить, какими налоговыми последствиями чревата та или иная формулировка в договоре

  • Определиться, какими документами следует запастись, чтобы уверенно отстаивать свою позицию в суде

ОСОБО ВАЖНО!

  • Критерии самостоятельной оценки налогоплательщиком налоговых последствий договоров
  • Методы самопроверки применяемых договорных и налоговых конструкций

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ

  • Признание налоговым органом сделки недействительной с учетом судебных решений
  • Использование концепций «добросовестности» и «должной осмотрительности» налогоплательщиков
  • «Экономическая обоснованность» и «документальная подтвержденность» расходов

  • Освещение тем актуализируется с учетом последних изменений налогового законодательства
  • Интерактивная форма занятий: вопросы и ответы по ходу обсуждения каждой темы
  • Круглый стол «Возможности и границы налоговой оптимизации в 2010-2011 гг.»

Материалы бизнес-класса могут быть использованы в качестве методологической основы для построения аргументации при защите прав налогоплательщика в налоговых спорах

РЕШЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

  • Какой вид договора выгоднее заключить в целях оптимизации налоговой нагрузки
  • Как в целях оптимизации налогообложения скорректировать формулировки договоров
  • Как проанализировать на предмет соответствия закону способы оптимизации налоговой нагрузки на бизнес
  • Какие первичные документы должны подтверждать совершение конкретной сделки, выполнение договора
  • Как, оптимизируя налоговые платежи, не переступить через правовые границы