Семинар: Регистрация компании в оффшорной зоне. Практика международного налогового планирования. Семинар прошёл
Код 16836
О чём семинар?
Если Ваша компания стремительно развивается, выходит на новые рынки, контактирует со множеством международных партнеров и клиентов, то рано или поздно встает вопрос о регистрации предприятия за рубежом для более удобного проведения расчетов. Тут же появляются дополнительные нюансы, требующие компетентного разъяснения: Как выбрать страну для открытия компании? Как происходит налогообложение? Как контролировать счета? Как регулируется деятельность зарубежных компаний в России? На все эти и многие другие вопросы ответит Директор Московского филиала компании Consulco – Наталья Кудишина.После участия в тренинге сотрудники смогут: • Ориентироваться в системах налогообложения различных оффшорных зон• Определить для себя наиболее оптимальную страну для открытия иностранной компании• Обеспечить соответствие новой компании стандартам выбранной юрисдикции• Выбрать схему работы иностранной компании в России• Минимизировать риски работы иностранной компании• Контролировать правильность финансовой отчетности иностранной компании в РоссииИ прежде всего – увеличить в разы прибыли своей компании!
Для кого семинар?
Собственники бизнеса, генеральные директора компаний, финансовые директора, главные бухгалтеры, корпоративные юристы, директора по развитию.
Программа семинара
ДЕНЬ 1. 1. Роль иностранной компании в современном российском бизнесе
- Риски российских бизнесменов и компаний.
- Методы снижения рисков.
2. Регистрация иностранной компании. На что обратить внимание?
- Российское законодательство о регистрации компаний за границей.
- Корпоративная структура иностранной компании, понятие номинального сервиса, суть трастовых отношений
- Основные корпоративные документы.
- Управление компанией: рекомендации
- Выбор обслуживающего банка – рекомендации по открытию счета (Банки Кипра, Гонконга, Европы)
- Выбор провайдера: на что обратить внимание?
- Раскрытие информации. Процедура, основания. Новации законодательства
- Отчетность: где, как, в какой форме, периодичность (на примере Кипра, Англии, БВО)
3. Международное налоговое планирование. Выбор юрисдикции
- Термины и определения.
- Страны с нулевыми налогами (BVI, Сейшелы, Белиз, Багамы, Панама и др.)
- Страны с либеральным режимом налогообложения (Кипр, Англия, Голландия и др.)
- Методика правильного выбора юрисдикции.
4. Международные налоговые соглашения
- История заключения.
- Перечень стран, с которыми РФ имеет действующие международные налоговые соглашения
- На какие налоги распространяются соглашения?
- Налоговое резидентство.
- Понятие постоянного представительства.
- Налогообложение имущества, доходов от использования имущества и от его отчуждения.
- Налогообложение прибыли от предпринимательской деятельности.
- Доходы от международных перевозок.
- Налогообложение дивидендов.
- Налогообложение роялти.
- Налогообложение процентов.
- Налогообложение капитала.
- Налогообложение других доходов.
- Варианты устранения двойного налогообложения.
- Применение положений статьи «Недискриминация».
- Обмен информацией и прекращение действия соглашений.
- Позиция налоговых органов России по вопросам, которые касаются применения соглашений.
5. Европейские юрисдикции. Правила выбора страны регистрации на примере (Кипр, Голландия, Великобритания)
- Кипрские компании: особенности регистрации, обслуживания, отчетности и налогообложения. Преимущества налоговой системы Кипра.
- Голландия: особенности регистрации, обслуживания, отчетности и налогообложения доходов.
- Великобритания: виды английских компаний и особенности их практического применения, особенности регистрации, обслуживания, отчетности и налогообложения доходов.
ДЕНЬ 2 1. Практика деятельности иностранной компании в Российской Федерации
- Принципы налогообложения доходов иностранных организаций.
- Понятие постоянного представительства иностранной организации.
- Виды деятельности, не приводящие к образованию постоянного представительства.
- Налог у источника.
- Обязанности налогового агента.
- Применение международных налоговых соглашений.
2. Юридические аспекты деятельности иностранной компании в РФ
- постановка на налоговый учет
- аккредитация представительства или филиала
- открытие счета в российском банке
- валютные расчеты
3. Инвестиции в приобретение имущества
- Налогообложение имущества иностранных организаций и дохода от его использования.
- Практика налогового планирования при сделках по продаже имущества.
4. Практика применения компаний из различных юрисдикций в коммерческой и инвестиционной деятельности.
- Финансирование российского предприятия: Заем, Вклад в уставный капитал, вклад в имущество
- Лизинг.
- Роялти. Эффективное применение торговой марки, товарного знака, патента.
- Строительная деятельность.
- Договор о совместной деятельности
- Международная торговля.
- Оказание услуг.
- Международная перевозка.
- Работа на рынке ценных бумаг.
- Дочерняя компания и дивиденды.
5. Арбитражная практика налоговым спорам с участием иностранных организаций.
- при выплате дохода от продажи акций
- при выплате процентов по займу от материнской компании
- применение сертификата налогового резидентства
- образование постоянного представительства.
Методы проведения: мини-консультация.