Семинар: Налоговое планирование в рамках действующего законодательства в строительной отрасли Семинар прошёл

Код 17981


О чём семинар?

Налоговое планирование как основополагающий компонент успеха финансовой деятельности любого хозяйствующего субъекта основной своей целью ставит оптимизацию налоговых платежей законными способами на основе использования налоговых льгот и преференций, правильности выбора налоговых режимов и объектов налогообложения, грамотности формирования и использования элементов учётной политики. На семинаре будут рассмотрены вопросы управления налоговыми обязательствами строительной организации, в том числе налогового мониторинга, планирования, анализа. Вниманию слушателей будут представлены методы оптимизации налоговой нагрузки на организацию, будут определены риски и ответственность при использовании схем налогового планирования в соответствии с изменениями законодательства в 2010–2011 годах и на перспективу.

Для кого семинар?

Бухгалтеры

Программа семинара

1. Налоговая диагностика строительной организации. Оценка и анализ налоговых рисков. Правовые пределы налоговой оптимизации. Планирование налоговой нагрузки застройщика, генподрядчика, подрядчика.

2. Договорные отношения в строительной отрасли как инструмент управления налоговыми рисками. Переквалификация сделок налоговым органом и её последствия. Анализ заключаемых договоров с позиции гражданского и налогового законодательства.

3. Способы оптимизации налога на прибыль и НДС в строительной отрасли. Резервы, ускорение амортизации, амортизационная премия, проценты по долговым обязательствам, присоединение, перенос убытков и другие методы оптимизации налога на прибыль. Методы снижения убыточности организации. Обеспечение раздельного учёта по НДС с целью реального снижения налоговых платежей. Особый момент перехода права собственности. Методы снижения сумм возмещения НДС для предотвращения проведения налоговых проверок. Использование посреднических договоров.

4. Оптимизация налогообложения с применением специальных налоговых режимов.

5. Методы снижения фискальной нагрузки по обязательным социальным страховым взносам и НДФЛ. Операции с индивидуальными предпринимателями, физическими лицами. Вексельные и дивидендные схемы. Технологии аутсорсинга и аутстаффинга.

6. Обоснование системы налогообложения холдинговых структур. Аффилированность. Трансфертное ценообразование. Оперативное распределение налоговой нагрузки между участниками холдинга.

7. Ответы на вопросы и практические рекомендации.

В программе возможны дополнения в связи с ожидаемыми изменениями в законодательстве.