Семинар: Защита от налоговых претензий: недобросовестные поставщики, налоговые проверки, защита активов, сделок Семинар прошёл

Код 21515


О чём семинар?

Семинар посвящен вопросу защиты налогоплательщика, призван помочь ему как не погрязнуть в тотальных проверках своих контрагентов, так и впоследствии защитить свои права по взаимоотношениям с такими компаниями.

На семинаре не только будут показаны способы противодействия придиркам налоговой, но и будут разобраны способы заключения договоров, которые исключают возможность признания лица недобросовестным. А также будут разобраны законные способы снижение налоговой нагрузки по НДС в том случае, если налогоплательщик в этом заинтересован.

Для кого семинар?

Семинар предназначен для: руководителей, бухгалтеров, юристов компаний.

Программа семинара

Семинар предназначен для: руководителей, бухгалтеров, юристов компаний.

Семинар посвящен вопросу защиты налогоплательщика, призван помочь ему как не погрязнуть в тотальных проверках своих контрагентов, так и впоследствии защитить свои права по взаимоотношениям с такими компаниями.

На семинаре не только будут показаны способы противодействия придиркам налоговой, но и будут разобраны способы заключения договоров, которые исключают возможность признания лица недобросовестным. А также будут разобраны законные способы снижение налоговой нагрузки по НДС в том случае, если налогоплательщик в этом заинтересован.

В программе:

Методические указания Минфина о назначении выездных налоговых проверок.

Методические указания Минфина по поиску недобросовестных контрагентов. Рассмотрение мер, которые планирует принять Минфин, Минюст по борьбе с однодневками.

Основания признания налоговой выгоды необоснованной (на основании судебной практики, писем Минфина, практики проверок).

Что необходимо сделать, чтобы проявить разумную осмотрительность. Какие документы и какую информацию о контрагенте необходимо собрать.

Как защититься от претензий налогового органа о том, что контрагент:

- не платит налоги и не сдает отчетность;

- не отвечает на встречные проверки;

- не находиться по месту регистрации, либо зарегистрирован по адресу массовой регистрации;

- директор БОМЖ, ничего не подписывал, его подпись подделали и т.п.

- директор является «массовым», в отношении руководителя проводятся розыскные мероприятия;

- проведенный осмотр показал, что компания не могла отгрузить товар с адреса, указанного в накладной, счете-фактуре;

-коды ОКВЭД контрагента не позволяют ему произвести действия, которые он якобы произвел по отношению к налогоплательщику (не может выполнять работы, поставлять товар и т.п., так как создан для иных целей);

- иные претензии.

Анализ предмета доказывания по спорам о получении необоснованной налоговой выгоды. Установление размера требований по подобным делам. Взыскание всех ранее заявленных вычетов и расходов как нарушение принципа соразмерности и справедливости. Анализ аналогичной практики Европейского Суда.

Разбор основных ошибок допускаемых налоговыми органами в процессе доказывания получение налоговый выгоды (встречные проверки реально не проводятся, а данные берется из компьютерной системы учета, вместо допросов проводиться опрос, вместо экспертизы получаются заключения специалиста и т.п.). Как использовать ошибки (подробно).

Создание преюдиции для доказывания реальности сделки.

Способ ухода от признания налоговой выгоды необоснованной при заключении договоров с поставщиками при помощи посредника. Как построить договор, чтобы претензии по поставщикам нельзя было предъявить.

Уход от признания налоговой выгоды необоснованной путем особого способа заключения договоров.

Уход от уплаты НДС с наценки путем:

- заключения договора с дополнительной выгодой;

- включение условий о неустойки;

- прочие способы.

Кто отвечает за работу с недобросовестными контрагентами (директор или бухгалтер) и в какой части. Рассмотрение основных законодательных инициатив и принятых в последнее время законов, направленных на борьбу с «однодневками».

Потеря документов по недобросовестным поставщикам. Налоговые последствия. Указания Минфина по привлечению к ответственности в таком случае. Способ защиты от налоговых претензий. Является ли потеря документов защитой от претензий правоохранительных органов.

Анализ возможности рассмотрения любого налогового спора в Арбитражном суде г. Москвы, как способ обойти негативную практику конкретного региона.

Изменение практики компенсации судебных издержек.

Совершение сделки с взаимозависимым лицом, объяснение завышение/занижение цены товара. Обоснование способа, защита результатов.

Заключение сделки в суде. Мировое соглашение. Обжалование результатов.

Совершение сделки с обходом требований о взаимозависимости, аффилированности.

Отчуждение имущества посредством реорганизации компании. Анализ деловой цели.

Банкротство. Оспаривание сделок в рамках процедуры банкротства.

Внесение в уставный капитал. Безвозмездная передача.

Отчуждение имущества с использованием поручительства, залога имущества.

Защита активов — правило четырех углов.

Вывод сотрудников. Аутсорсинг. Способы разделения организации.

Разбор действенных «легенд» в обоснование дробления бизнеса (на основе практики, решений судов).

Переквалификация аутсорсинга, возмездного оказания услуг в трудовые отношения. Разбор ошибок при оформлении документов.

Анализ ошибок допускаемых при аутсорсинге (работа осуществляется без цели извлечения прибыли, является зависимой от головного предприятия и т.п.).

Фактическое нахождение юридического лица не по месту регистрации, либо наличие обособленных подразделений по ст. 55 ГК РФ как основание утраты права на применение УСН.

Сокрытие афиллированности: использование доверенных лиц, оффшоров, некоммерческих организаций.

Способы контроля доверенных лиц как элемент безопасности активов.

Ответы на вопросы слушателей.

Стоимость участия в семинаре составляет 9000 рублей, в том числе НДС.

СКИДКИ: При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека и более – 15%.

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы, Курсовой сертификат о прохождении обучения по данной теме.

Место проведения:г. Санкт - Петербург, бизнес-центр «Овентал Хистори», улица Социалистическая, д. 14, офис 301. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.