Семинар: Актуальные вопросы расчета заработной платы на предприятии Семинар прошёл
Код 23984
О чём семинар?
Система оплаты труда на предприятии. Порядок расчета среднего заработка. Пособия из средств государственного социального страхования. Удержания из заработной платы и их очередность. Налог на доходы физических лиц. Определение налогового статуса плательщика НДФЛ. Особенности предоставления налоговых вычетов (стандартные, социальные, имущественные и профессиональные). Сроки уплаты и порядок возврата излишне удержанного НДФЛ. Формы 1-НДФЛ, 2-НДФЛ и 3-НДФЛ. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Персонифицированная отчетность в ПФ РФ.
Для кого семинар?
Приглашаются главные бухгалтера предприятий и организаций, бухгалтера по расчету заработной платы, руководители и специалисты отделов оплаты труда и заработной платы, планово-экономических отделов, экономисты по труду и заработной плате и все заинтересованные специалисты.
Программа семинара
1. Система оплаты труда на предприятии. ТК РФ и локальные нормативные документы. Правила внутреннего трудового распорядка. Единый порядок расчета нормы рабочего времени. Рабочее время. Суммированный учет рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Табель учета рабочего времени. Составные части заработной платы: базовая, компенсационная, стимулирующая. Выплаты, связанные с условиями труда: оплата за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, за вредные и опасные условия труда; оплата сверхурочной работы, при совмещении профессий, временном заместительстве. Оформление стимулирующих доплат и надбавок. Порядок оформления и налогообложения премий и других материальных поощрений. Минимальный размер оплаты труда. Сроки и место выплаты заработной платы.
2. Порядок расчета среднего заработка. Определение расчетного периода. Выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка. Определение рабочего года и стажа для отпуска. Основной, дополнительный, учебный отпуск: порядок предоставления, продолжительность, перенос отпусков, деление отпусков на части, замена денежной компенсацией. Порядок включения премий в средний заработок. Индексация среднего заработка. Создание резервов на оплату отпусков. Налоги и взносы с суммы отпускных выплат. Сохранение среднего заработка на время командировки, за время повышения квалификации, исполнения государственных или общественных обязанностей. Выходное пособие при увольнении и средний заработок на период трудоустройства.
3. Пособия из средств государственного социального страхования. Определение расчетного периода и расчет среднего заработка. Особенности расчета пособий по беременности и родам и пособий по уходу за ребенком. Расчет пособий при отсутствии заработка в расчетном периоде. Справка для подтверждения заработка сотрудника за последние два года. Размер пособия в зависимости от страхового стажа. Расчет пособия исходя из МРОТ. Индексация социальных пособий. Оплата дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами. Пилотный проект ФСС РФ по выплате пособий в регионах напрямую застрахованным лицам: преимущества и недочеты.
4. Удержания из заработной платы и их очередность. Удержания обязательные, по приказу руководителя и по личному заявлению работника. Ограничения по размеру для разных видов удержаний. Методические рекомендации ФССП по вопросу удержания алиментов из заработной платы и иных видов доходов по исполнительным документам.
5. Налог на доходы физических лиц. Определение налогового статуса плательщика НДФЛ. Особенности предоставления налоговых вычетов (стандартные, социальные, имущественные и профессиональные). Сроки уплаты и порядок возврата излишне удержанного НДФЛ. Формы 1-НДФЛ, 2-НДФЛ и 3-НДФЛ. Уведомление о задолженности по НДФЛ. Отчетность по НДФЛ, электронная отчетность.
6. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Объект обложения, база и тарифы страховых взносов на травматизм. Порядок установления и методика расчета, показатели для установления скидок и надбавок к страховому тарифу. Сроки уплаты и отчетность. Расширение перечня мероприятий, проводимых за счет прошлогодних взносов на травматизм.
7. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Особенности формирования объекта обложения взносами и базы для исчисления взносов. Льготы для отдельных категорий плательщиков в части применения тарифов страховых взносов. Отчетность по страховым взносам, рекомендации по формированию отчетов, представляемых в ФСС и ПФР, в т.ч. в электронном виде.
8. Персонифицированная отчетность в ПФ РФ. Рекомендации по заполнению форм персонифицированного учета. Обязанность подавать корректирующие сведения. Финансовые санкции в системе персонифицированного учета.
9. Круглый стол, обмен опытом, ответы на вопросы слушателей.
Занятия проводят: ведущие специалисты-практики региона, эксперты, профессиональные бухгалтера и юристы с многолетним опытом работы на крупнейших предприятиях разных отраслей.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
• Для участия в семинаре необходимо записаться по:
? телефону/факсу: (383) 209-07-78
? e-mail: info@nsk.cntiprogress.ru
? http:// www.cntiprogress.ru
• Для бронирования гостиниц просим Вас не позднее 11 сентября подать заявку по телефону (383) 209-07-78 или по электронной почте info@nsk.cntiprogress.ru. Оплата стоимости проживания в гостинице не входит в стоимость обучения и производится участниками семинара самостоятельно.
• Участникам семинара выдается Сертификат об участии в семинаре.
• Участники семинара обеспечиваются информационно-справочными материалами по тематике семинара.
• Для участников семинара организованы ежедневные обеды.
• Стоимость участия одного специалиста составляет: 21940 рублей.
2. Порядок расчета среднего заработка. Определение расчетного периода. Выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка. Определение рабочего года и стажа для отпуска. Основной, дополнительный, учебный отпуск: порядок предоставления, продолжительность, перенос отпусков, деление отпусков на части, замена денежной компенсацией. Порядок включения премий в средний заработок. Индексация среднего заработка. Создание резервов на оплату отпусков. Налоги и взносы с суммы отпускных выплат. Сохранение среднего заработка на время командировки, за время повышения квалификации, исполнения государственных или общественных обязанностей. Выходное пособие при увольнении и средний заработок на период трудоустройства.
3. Пособия из средств государственного социального страхования. Определение расчетного периода и расчет среднего заработка. Особенности расчета пособий по беременности и родам и пособий по уходу за ребенком. Расчет пособий при отсутствии заработка в расчетном периоде. Справка для подтверждения заработка сотрудника за последние два года. Размер пособия в зависимости от страхового стажа. Расчет пособия исходя из МРОТ. Индексация социальных пособий. Оплата дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами. Пилотный проект ФСС РФ по выплате пособий в регионах напрямую застрахованным лицам: преимущества и недочеты.
4. Удержания из заработной платы и их очередность. Удержания обязательные, по приказу руководителя и по личному заявлению работника. Ограничения по размеру для разных видов удержаний. Методические рекомендации ФССП по вопросу удержания алиментов из заработной платы и иных видов доходов по исполнительным документам.
5. Налог на доходы физических лиц. Определение налогового статуса плательщика НДФЛ. Особенности предоставления налоговых вычетов (стандартные, социальные, имущественные и профессиональные). Сроки уплаты и порядок возврата излишне удержанного НДФЛ. Формы 1-НДФЛ, 2-НДФЛ и 3-НДФЛ. Уведомление о задолженности по НДФЛ. Отчетность по НДФЛ, электронная отчетность.
6. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Объект обложения, база и тарифы страховых взносов на травматизм. Порядок установления и методика расчета, показатели для установления скидок и надбавок к страховому тарифу. Сроки уплаты и отчетность. Расширение перечня мероприятий, проводимых за счет прошлогодних взносов на травматизм.
7. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Особенности формирования объекта обложения взносами и базы для исчисления взносов. Льготы для отдельных категорий плательщиков в части применения тарифов страховых взносов. Отчетность по страховым взносам, рекомендации по формированию отчетов, представляемых в ФСС и ПФР, в т.ч. в электронном виде.
8. Персонифицированная отчетность в ПФ РФ. Рекомендации по заполнению форм персонифицированного учета. Обязанность подавать корректирующие сведения. Финансовые санкции в системе персонифицированного учета.
9. Круглый стол, обмен опытом, ответы на вопросы слушателей.
Занятия проводят: ведущие специалисты-практики региона, эксперты, профессиональные бухгалтера и юристы с многолетним опытом работы на крупнейших предприятиях разных отраслей.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
• Для участия в семинаре необходимо записаться по:
? телефону/факсу: (383) 209-07-78
? e-mail: info@nsk.cntiprogress.ru
? http:// www.cntiprogress.ru
• Для бронирования гостиниц просим Вас не позднее 11 сентября подать заявку по телефону (383) 209-07-78 или по электронной почте info@nsk.cntiprogress.ru. Оплата стоимости проживания в гостинице не входит в стоимость обучения и производится участниками семинара самостоятельно.
• Участникам семинара выдается Сертификат об участии в семинаре.
• Участники семинара обеспечиваются информационно-справочными материалами по тематике семинара.
• Для участников семинара организованы ежедневные обеды.
• Стоимость участия одного специалиста составляет: 21940 рублей.