Семинар: Изменения в нк на 2015 год (ндс, налоги на прибыль, имущество, налоговое администрирование). Применяем правильно и с выгодой для компании. Отчетность за 9 месяцев и 3 квартал 2015 года. Семинар прошёл
Код 27663
Программа семинара
1. НДС – сдаем очередную декларацию: самые важные разъяснения МФ и ФНС при расчете НДС за 3 кв.2015 г. Коды по операциям применяем правильно. Регистрация авансовых счетов-фактур, раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций, 7 раздел заполняют не все налогоплательщики, посредники в налоговой декларации. Импорт и экспорт из ЕАЭС. Подтверждаем «0» ставку. НДС по основным средствам и СМР, по рекламным расходам, скидкам. бонусам. Когда можно не сдавать уточненную декларацию.
2. Налог на прибыль – проверим все ли доходы, и расходы учтены своевременно. Учет курсовых и суммовых разниц по доходам и расходам, выраженным в иностранной валюте; списание стоимости малоценного имущества; процедура учета убытка от уступки права требования долга третьему лицу. Расходы, способные планомерно, без риска, снижать налоговую базу: зарплата и страховые взносы. аренда и лизинг, командировочные, представительские, рекламные и др. прочие расходы. Учет расходов прошлых налоговых периодов в текущей налоговой отчетности. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Как повлияли изменения 2015г. в ГК на расчет налога на прибыль. Впервые учитываем торговый сбор в расчете прибыли.
3. Налог на имущество: проверим контрольные соотношения в декларации. Движимое и кадастровое имущество. Объект по кадастровой стоимости попал по ошибке – действия налогоплательщика. Кадастровый налог за неполный период. Неотделимые улучшения и налог на имущество.
4. Налоговое администрирование. Камеральная проверка деклараций – когда налогоплательщик попадает под пристальное внимание налоговых органов. Какие показатели в налоговой и бухгалтерской отчетности могут вызвать подозрения у налоговых органов. Самостоятельная оценка налоговых рисков. Налоговая комиссия по легализации налоговой базы. Какие пояснения, аналитические справки и возражения может представить компания.
5. Ответы на вопросы участников семинара.
2. Налог на прибыль – проверим все ли доходы, и расходы учтены своевременно. Учет курсовых и суммовых разниц по доходам и расходам, выраженным в иностранной валюте; списание стоимости малоценного имущества; процедура учета убытка от уступки права требования долга третьему лицу. Расходы, способные планомерно, без риска, снижать налоговую базу: зарплата и страховые взносы. аренда и лизинг, командировочные, представительские, рекламные и др. прочие расходы. Учет расходов прошлых налоговых периодов в текущей налоговой отчетности. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Как повлияли изменения 2015г. в ГК на расчет налога на прибыль. Впервые учитываем торговый сбор в расчете прибыли.
3. Налог на имущество: проверим контрольные соотношения в декларации. Движимое и кадастровое имущество. Объект по кадастровой стоимости попал по ошибке – действия налогоплательщика. Кадастровый налог за неполный период. Неотделимые улучшения и налог на имущество.
4. Налоговое администрирование. Камеральная проверка деклараций – когда налогоплательщик попадает под пристальное внимание налоговых органов. Какие показатели в налоговой и бухгалтерской отчетности могут вызвать подозрения у налоговых органов. Самостоятельная оценка налоговых рисков. Налоговая комиссия по легализации налоговой базы. Какие пояснения, аналитические справки и возражения может представить компания.
5. Ответы на вопросы участников семинара.