Семинар: Особенности бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности в организациях торговли с учетом последних изменений Семинар прошёл

Код 5652


О чём семинар?

На семинаре рассматривается особенности бухучета, налогообложения и отчетности в организациях торговли, комментируются последние изменения нормативно-правовой базы и практика применения специальных налоговых режимов.

Для кого семинар?

главные бухгалтеры, бухгалтеры и все заинтересованные лица.

Программа семинара

ПРОГРАММА СЕМИНАРА (5 дней):


1.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. Концепция дальнейшего развития учета и отчетности в РФ. Особенности формирования показателей бухгалтерской отчетности торговых организаций, исходя из требований нормативных документов и разъяснений Минфина.


2.
Учет товаров при оптовой и розничной торговле.


3.
Специфика бухгалтерского и налогового учета по договорам комиссии, поручения, агентским договорам.


4.
Скидки в торговле, как элемент маркетинговой политики.


5.
Учет дисконтных карт.


6.
Доставка товара с привлечением экспедитора.


7.
Учет возврата товаров у продавца и покупателя, в том числе, когда одна из сторон применяет специальные режимы налогообложения.


8.
Учет многооборотной залоговой тары.


9.
Договоры в у.е. и специфика их использования с 01.01.2007г. Примеры.


10.
Учет затрат на приобретение ОС, МПЗ и форменной одежды.


11.
Учет аренды имущества, помещений, автотранспорта. Учет лизинговых операций. Компенсация арендатором арендодателю коммунальных платежей.


12.
Расходы на продажу, их состав, документирование, способы распределения и списания.


13.
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее результатов в бухгалтерском учете. Сроки расчетов исковой давности. Учет расчетов за поставленные товары (работы, услуги) векселями.


14.
Учетная политика.


15.
Раздельный учет продажи товаров для целей налогообложения НДС и при различных режимах налогообложения.


16.
Учет операций по внешнеторговым сделкам.


17.
Прохождение налоговой проверки. Формы проведения налогового контроля. Особенности камеральных проверок. Мероприятия, проводимые в ходе проверки. Последствия камеральных проверок. Порядок проведения выездной налоговой проверки. Истребование и выемка документов и предметов. Разбор практических ситуаций. Арбитражная практика.


18.
Особенности налогообложения предприятий торговли, с учетом новых разъяснений ФНС РФ и Минфина РФ, а также изменений внесенных в главы I и II части НК РФ с 01.01.2008г.

Проблемные вопросы применения налоговыми органами ст. 40 НК РФ для расчета рыночных цен.

Оприходование и списание в налоговом учете недостач и излишек товаров, выявленных в ходе инвентаризации.

Отражение в налоговом учете операций по приобретению ОС, по ремонту и модернизации ОС, включая арендованные ОС.

Порядок начисления амортизации по ОС в налоговом учете, в том числе после их модернизации.

Формирование расходов на оплату труда у предприятий торговли. Суммированный учет рабочего времени.

Отражение в налоговом учете расходов на добровольное и обязательное страхование имущества, по набору работников, расходы на содержание служебного транспорта и личного транспорта, используемого для служебных целей, командировочных и представительских расходов, расходов на рекламу.

Внереализационные доходы и расходы, включая доходы и расходы от списания дебиторской и кредиторской задолженности, от начисления пеней, штрафов, неустоек, от оплаты банковских услуг.

Определение финансовых результатов в налоговом учете у предприятй торговли.

Реклама на предприятиях торговли включая дегустацию и раздачу рекламных материалов.


19.
Порядок формирования и раскрытия в учете и отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ-18.


20.
НДС. Изменения в порядке исчисления НДС с 01.01.2008г. Исчисления НДС при экспортно-импортных операциях, включая республику Беларусь. НДС при переходе на специальные налоговые режимы. Требования МФ РФ и ФНС РФ к выставлению счетов-фактур, ведение книг-покупок и книг-продаж. Применение ККТ и бланков строгой отчетности.

О порядке вычета НДС при безденежных расчетах.

Возмещение (возврат) НДС из бюджета в соответствии со ст. 176 НК РФ.

Начисление и вычеты НДС при строительстве для собственного потребления.


21.
Применение специальных налоговых режимов в виде УСН и ЕНВД в 2008 году. Применение специальных налоговых режимов в виде УСН и ЕНВД в торговле. Порядок расчета налоговой базы. Применение коэффициентов К1 и К2. Организация раздельного учета при применении различных налоговых режимов. Уплата единого и минимального налога при УСН.


22.
Применение ЕНВД при сдаче в аренду торговых мест в местах организации торговли.


23.
Обзор нормативных актов и разъяснений МФ РФ и ФНС РФ по уплате налогов на имущество, на землю, транспортного налога, ЕСН и НДФЛ.


24.
Минимализация сумм уплаты налогов в рамках действующего законодательства.


25.
Анализ наиболее часто встречающихся ошибок, выявленных в ходе проверок торговых организаций. Ответы на вопросы.


Занятия проводит:
Сысоева Л.Г., эксперт-консультант в области бухгалтерского учета и налогообложения, директор по аудиту аудиторской фирмы «Континент».


Все слушатели семинара обеспечиваются
комплектом информационно-справочных материалов

по тематике семинара.


Для всех участников семинара организованы
ежедневные обеды и культурная программа.