Семинар: Особенности бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности в организациях торговли с учетом последних изменений Семинар прошёл
О чём семинар?
Для кого семинар?
Программа семинара
ПРОГРАММА СЕМИНАРА (5 дней):
1.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. Концепция дальнейшего развития учета и отчетности в РФ. Особенности формирования показателей бухгалтерской отчетности торговых организаций, исходя из требований нормативных документов и разъяснений Минфина.
2.
Учет товаров при оптовой и розничной торговле.
3.
Специфика бухгалтерского и налогового учета по договорам комиссии, поручения, агентским договорам.
4.
Скидки в торговле, как элемент маркетинговой политики.
5.
Учет дисконтных карт.
6.
Доставка товара с привлечением экспедитора.
7.
Учет возврата товаров у продавца и покупателя, в том числе, когда одна из сторон применяет специальные режимы налогообложения.
8.
Учет многооборотной залоговой тары.
9.
Договоры в у.е. и специфика их использования с 01.01.2007г. Примеры.
10.
Учет затрат на приобретение ОС, МПЗ и форменной одежды.
11.
Учет аренды имущества, помещений, автотранспорта. Учет лизинговых операций. Компенсация арендатором арендодателю коммунальных платежей.
12.
Расходы на продажу, их состав, документирование, способы распределения и списания.
13.
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее результатов в бухгалтерском учете. Сроки расчетов исковой давности. Учет расчетов за поставленные товары (работы, услуги) векселями.
14.
Учетная политика.
15.
Раздельный учет продажи товаров для целей налогообложения НДС и при различных режимах налогообложения.
16.
Учет операций по внешнеторговым сделкам.
17.
Прохождение налоговой проверки. Формы проведения налогового контроля. Особенности камеральных проверок. Мероприятия, проводимые в ходе проверки. Последствия камеральных проверок. Порядок проведения выездной налоговой проверки. Истребование и выемка документов и предметов. Разбор практических ситуаций. Арбитражная практика.
18.
Особенности налогообложения предприятий торговли, с учетом новых разъяснений ФНС РФ и Минфина РФ, а также изменений внесенных в главы I и II части НК РФ с 01.01.2008г.
19.
Порядок формирования и раскрытия в учете и отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ-18.
20.
НДС. Изменения в порядке исчисления НДС с 01.01.2008г. Исчисления НДС при экспортно-импортных операциях, включая республику Беларусь. НДС при переходе на специальные налоговые режимы. Требования МФ РФ и ФНС РФ к выставлению счетов-фактур, ведение книг-покупок и книг-продаж. Применение ККТ и бланков строгой отчетности.
21.
Применение специальных налоговых режимов в виде УСН и ЕНВД в 2008 году. Применение специальных налоговых режимов в виде УСН и ЕНВД в торговле. Порядок расчета налоговой базы. Применение коэффициентов К1 и К2. Организация раздельного учета при применении различных налоговых режимов. Уплата единого и минимального налога при УСН.
22.
Применение ЕНВД при сдаче в аренду торговых мест в местах организации торговли.
23.
Обзор нормативных актов и разъяснений МФ РФ и ФНС РФ по уплате налогов на имущество, на землю, транспортного налога, ЕСН и НДФЛ.
24.
Минимализация сумм уплаты налогов в рамках действующего законодательства.
25.
Анализ наиболее часто встречающихся ошибок, выявленных в ходе проверок торговых организаций. Ответы на вопросы.
Занятия проводит:
Сысоева Л.Г., эксперт-консультант в области бухгалтерского учета и налогообложения, директор по аудиту аудиторской фирмы «Континент».
Все слушатели семинара обеспечиваются
комплектом информационно-справочных материалов
по тематике семинара.
Для всех участников семинара организованы
ежедневные обеды и культурная программа.