Семинар: Налоговое планирование и оптимизация финансовых потоков в холдингах Семинар прошёл
Программа семинара
Как построить рациональную структуру холдинга и оптимизировать денежные потоки? Какие налоговые схемы разрешает применять действующее законодательство? Можно ли защитить результаты налогового планирования в суде? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на нашем семинаре.
На практических примерах лекторы разъяснят слушателям методы оптимизации взаимоотношений в холдинге в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Участникам будут представлены схемы по снижению налога на прибыль и НДС, налога на имущество и "зарплатных" налогов. Все они соответствуют последним изменениям законодательства и подтверждаются арбитражной практикой.
Цель семинара:
Разъяснить финансовым директорам и собственникам бизнеса практические методы построения системы налогового планирования в холдинговых структурах, а также защиты интересов бизнеса в налоговых спорах. Программа семинара охватывает не только методы оптимизации налогообложения, но и построения рациональной финансовой и организационной холдинговой структуры. Основана на практическом опыте налогового планирования и оптимизации финансовых потоков в холдингах.
Содержание семинара:
I. Методика построения рациональной финансовой и организационной холдинговой структуры
1. Функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом и налоговом планировании.
2. Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков между участниками холдинга.II. Анализ и риски применения схем по оптимизации налогов в холдингах
1. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль
Арбитражная практика.
2. Схемы по оптимизации НДС
Арбитражная практика.
3. Анализ применения оффшоров и компаний, работающих на специальных налоговых режимах
4. Налоговые и юридические риски выплаты "серой" заработной платы
Арбитражная практика.
5. Принципы налогового планирования использования основных средств в холдингах
Переоценка имущества.
Анализ арбитражной практики.
III. Способы защиты результатов налогового планирования
1. Минимизация налоговых платежей и ее последствия с точки зрения налогового контроля;
2. Непритворный характер заключаемых сделок, экономическая целесообразность расходов, критерии получения необоснованной налоговой выгоды в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53. 3. Рыночный уровень цен и неаффилированность лиц. Как не нарушить требования статей 20 и 40 Налогового кодекса РФ. 4. Описание документооборота и необходимых корректировок в структуре учета и отчетности компаний, входящих в состав холдинга, при налоговом планировании. 5. Новые направления в налоговом контроле. Обжалование действий инспекторов и иных должностных лиц в суде. Анализ прохождения проверок со стороны правоохранительных органов.IV. Международные холдинги: Понятия "оффшорная компания" и "налоговая компания": признаки и общий обзор способов использования при построении холдинга.
1. Структура управления иностранными юридическими лицами
2. Структура владения иностранным юридическим лицом
3. Характеристика наиболее популярных оффшорных юрисдикций и их функции в рамках холдинга: Британские Виргинские острова; Белиз; Панама; Сейшельские острова; Ангилья; Багамы; Маврикий и т.п.
4. Характеристика налоговых юрисдикций и особенности их применения: Лихтенштейн; Новая Зеландия; Гонконг; Эстония.
5. Критерии выбора юрисдикции для регистрации холдинговой компании
Основные функции использования холдинговых компаний, схемы их практической реализации:6. Сравнительный анализ Европейских юрисдикций как места регистрации центральных компаний холдинга: Кипр; Великобритания; Австрия; Голландия; Швейцария.
7. Открытие счетов в иностранных банках и их влияние на функционирование холдинга
8. Влияние международных организаций на изменение законодательства в различных юрисдикциях. Борьба с оффшорами.
Автор семинара
Митюкова Эльвира Сайфулловна
Кандидат экономических наук.Генеральный директор ООО "Академия успешного бизнеса" Редактор-эксперт ИД "Главбух".Победитель всероссийского конкурса "Бухгалтерский оскар". Специализация - налоговое планирование, спорные вопросы учета и налогообложения.Регламент проведения
Продолжительность семинара 2 дня по 8 часов.Форма проведения
Участники семинара смогут предложить к обсуждению проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на собственном опыте оптимизации налогообложения. Они будут проанализированы ведущими и аудиторией в рамках совместной групповой работы.
В стоимость включены обеды, кофе-паузы и методические материалы.
Контактная информация:
(495) 748-03-12e-mail: expert@src-master.ruweb: www.src-master.ru