Семинар: Неденежные формы взаиморасчетов. Правовая природа отношений, налоговые последствия, документальное оформление. Семинар прошёл

Код 9851


Для кого семинар?

главные бухгалтера, финансовые директора, юристы, специалисты по налоговому планированию и руководители организаций.

Программа семинара

Программа семинара:

1. Договоры по передаче имущественных прав и переводу долга.

• Правовая природа и особенности документального оформления.

• НДС при операциях передачи имущественных прав. Проблемы ст. 155 НК РФ.

• Передача имущественных прав в уставный капитал, передача прав на незарегистрированные объекты недвижимости.

• Вопросы исчисления налоговой базы по налогу на прибыль (ст. 279 НК РФ), спорные моменты.

• Отношения факторинга, понятие и содержание финансовой услуги и цена финансовой услуги в целях налогообложения.

• Правовая и экономическая природа отношений по переводу долга.

2. Операции по исполнению обязательств за должника третьим лицом (ст. 313 ГК РФ) и договоры в пользу третьего лица.

• Расчеты «по письмам». Особенности и характерные ошибки документального оформления. Налоговые последствия. Риски применения данного метода в условиях недоимки по налогам.

• Оплата предприятием за работника различных услуг (образовательных, медицинских, туристических и др.). Отличие от дарения. Последствия по ЕСН, НДФЛ, налогу на прибыль.

• Покупка предприятием для физического лица (работника) различных услуг. Последствия по ЕСН, НДФЛ, налогу на прибыль. Возможные претензии со стороны налоговых органов по НДС.

3. Сложные вопросы налогообложения при расчетах с использованием векселей.

• Вексельные схемы расчетов.

• Моменты определения налоговой базы по НДС.

• Проблемы в связи с уплатой налога платежным поручением (п. 4 ст. 168 НК РФ).

• Дисконтные и процентные векселя. Налоговые последствия по налогу на прибыль при положительных и при отрицательных дисконтах у векселедателя и держателя векселя.

• Налоговые последствия при расчетах по векселю. Вопросы  налогового агентирования.

4. Взаимозачеты и прощение долга.

• Условия проведения операций взаимозачета. Встречность и однородность требований Квалификация так называемых «круговых» взаимозачетов. Взаимозачеты в агентских договорах.

• Налоговые последствия сделок взаимозачета. Условия применения п. 4 ст. 168 НК РФ об уплате НДС платежным поручением.

• Сделки прощения долга. Соотнесение с договорами дарения. Налоговые последствия по налогу на прибыль и НДС. Условия применения льготы по пп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ.

• Особенности  документирования для целей налогообложения. Акты сверки задолженностей, ошибки при составлении.

5. Соглашения о новации и отступном.

• Правовая природа, отличие от смежных правоотношений. Отличие от дополнительных соглашений к договорам, отличие от договоров мены.

• Налоговые последствия  и документирование для целей налогообложения.