Семинар: Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения Семинар прошёл

Код 360

Программа семинара

Продолжительность спецкурса - 40 часов.

Цель курса - обзор

основных нововведений в законодательстве и

нормативных актах РФ, которые имели место

за годовой период, предшествующий дате

проведения занятий по спецкурсу, и которые

оказали существенное влияние на практику

налогообложения; рассмотрение спорных

ситуаций по вопросам налогообложения и

арбитражной практики по ним.

Лекторы:

Акимова В.Г. - адвокат адвокадского бюро "Пепеляев, Гольцблат и партнеры";

Велькер М.М. - преподаватель ВГНА;

Демишева Т.А. - налоговый консультант;

Орлова М.А. - зам. нач. отдела УФНС;

Рябова Р.И. -консультант ИПБ России;

Скапенкер М.Ю. - к.э.н., налоговый консультант.

Занятия

проводятся ежедневно (понедельник -пятница)

с 15.00 до 21.00.

По окончании

курса выдается сертификат о повышении

квалификации.

Этот сертификат также необходим для продления

квалификационных аттестатов

аудитора и профессионального бухгалтера.

Стоимость:

Летнее предложение! Оплатите курсы сейчас по старым ценам, предложение действует до 1 сентября 2007г.

Для

физ. лиц - 14 000 руб. (НДС не облагается).

Для

юр. лиц - 16 500 руб. (без учета НДС).

Оформление заявки

Необходимо зарегистрироваться на курс на нашем сайте www.caa.ru

За заказ через сайт дается 3% скидка.

После регистрации Вы получите на свой e-mail письмо со счетом и заявлением.

Оформить заявку

Скидки:

Для физ. лиц:

3%- за заказ через наш интернет-магазин - Действительным членам Ассоциации бухгалтеров и аудиторов "Содружество" и НП "Аудиторская Палата России" + по 2% за каждый предыдущий полный год членства в АБиАС.

Скидки суммируются.

Для юр. лиц:

3% - за заказ через наш интернет-магазин

по 2% за каждые 50 000 рублей оплаченных услуг.

Cкидки суммируются.


Более подробную информацию предлагаем посмотреть на сайте УМЦ обучения и переподготовки бухгалтеров и аудиторов заслуженного профессора МГУ А.Д. Шеремета www.caa.ru, тел. (495) 939-00-00.


Программа

спецкурса

Продолжительность

спецкурса - 40 часов.

При вступлении в силу новых

нормативных актов на период проведения

занятий по спецкурсу они должны быть

рассмотрены лектором.

Раздел

1

Общие

положения налогового права. Практика

применения положений Налогового Кодекса с

учетом поправок к Налоговому Кодексу РФ.

Тема

1. Система налогового права.

Изменения в

законодательстве РФ и субъектов РФ о

налогах и сборах, нормативные правовые акты

представительных органов местного

самоуправления о налогах и сборах. Действие

законодательных актов о налогах и сборах во

времени. Судебно-арбитражная практика

споров, связанных с применением

законодательных актов о налогах и сборах.

Тема 2. Налогоплательщик

(плательщик сборов) в системе налоговых

правоотношений.

Права и

обязанности налогоплательщиков,

плательщиков сборов, налоговых агентов и

уполномоченных представителей

налогоплательщика. Исполнение

обязательств по платежам налогов и сборов

отдельными структурными подразделениями и

практика составления налоговых деклараций

головной организацией и отдельным

структурным подразделением.

Обеспечение

и защита прав налогоплательщика (плательщика

сбора). Практика разрешения спорных

вопросов в судебно-арбитражной практике.

Защита прав организаций в Арбитражном суде.

Практика

исправления налоговых ошибок.

Налоговые

правонарушения и ответственность

налогоплательщика, плательщика сборов и

налоговых агентов.

Тема 3.

Исполнение прав и обязанностей налоговыми

органами. Налоговые полномочия иных

органов.

Права и

обязанности налоговых органов и

должностных лиц налоговых органов.

Налоговые полномочия таможенных органов и

органов государственных внебюджетных

фондов. Полномочия органов Федеральной

службы налоговой полиции.

Исполнение

обязанности по уплате налогов и сборов, а

также пени. Изменение срока уплаты налога и

сбора, а также пени. Штрафные санкции,

специфика их применения. Зачет и возврат

излишне уплаченных или излишне взысканных

сумм налога и сбора, а также пени.

Формы

проведения налогового контроля и методы

его осуществления. Регламент МНС РФ по

камеральным и выездным налоговым проверкам

и по порядку оформления результатов таких

проверок.

Раздел 2

Практика

налогообложения организаций и физических

лиц

Тема 1.

НДС и акцизы.

Особенности

определения облагаемого оборота для

исчисления НДС в условиях действия статьи 40

части I Налогового Кодекса РФ. Применение

рыночных цен при исчислении НДС.

Изменения в

порядке исчисления НДС в сфере розничной

торговли и общественного питания.

Особенности определения облагаемого

оборота при реализации отдельных видов (групп)

товаров.

Новое в

практике исчисления НДС при осуществлении

посреднических операций по реализации и

приобретению товаров, работ, услуг (по

договорам комиссии, поручения, и т.д.).

Ошибки при определении облагаемого оборота.

Изменения в

составе и порядке применения льгот по

товарам, работам, услугам, освобожденным от

НДС. Особенности применения льготы по

экспортируемым товарам, работам, услугам.

Исчисление

НДС при осуществлении расчетов за товары,

работы, услуги с применением векселей.

Особенности определения сумм НДС,

подлежащих зачету (возмещению). НДС при

различных вариантах взаиморасчетов.

Изменения в

порядке исчисления и учета НДС при

приобретении и реализации объектов

основных средств. Особенности расчета НДС

при строительстве объектов основных

средств, в том числе на основе договоров

долевого участия.

Анализ

типичных ошибок при исчислении и уплате НДС.

Изменения в

системе акцизов.

Специфика

налогообложения акцизами в отдельных

отраслях экономики:

    • газовой и

      нефтяной;

    • вино-водочной

      промышленности;

    • в других

      отраслях.

Судебно-арбитражная

практика по акцизам.

Тема 2. Налог

на прибыль.

Налоговая

политика организации. Взаимодействие

налогового и учетного законодательства по

вопросам формирования финансового

результата. Порядок заполнения Справки по

налогу на прибыль при разных вариантах

налоговой политики.

Изменения в

порядке применения льгот.

Особенности

формирования налоговой базы при реализации

продукции (работ, услуг, товаров) за

иностранную валюту.

Изменения в

налогообложении экспортно-импортных

операций.

Изменения в

налогообложении иностранных юридических

лиц.

Методы

оптимизации налогообложения юридических

лиц.

Анализ

типовых ошибок по налогу на прибыль.

Налоговые

споры и судебно-арбитражная практика по

вопросам налога на прибыль.

Тема 3. Изменения

в порядке исчисления и уплаты целевых и

иных налогов.

Дорожные

фонды.

Земельный

налог.

Налог с

продаж.

Налог на

имущество.

Изменения в

налогообложении ценных бумаг.

Тема 4.

Налог с физических лиц.

Закон о

контроле за расходами физических лиц. Новые

ставки налога на имущество физических лиц.

Изменения в

порядке исчисления подоходного налога с

физических лиц. Система декларирования

доходов физических лиц.

Анализ

типовых ошибок по подоходному налогу с

физических лиц.

Тема 5.

Иные налоги, общие для организаций и

физических лиц.

Налогообложение

организации малого бизнеса.

Упрощенная

система налогообложения. Единый налог на

вмененный доход: определение суммы

вмененного дохода, ставки налога, условия

корректировки налога в течение года, льготы

по налогу.

Тема 6. Местные

налоги и сборы.

Особенности

местных налогов и сборов. Местные налоги и

сборы, подлежащие введению на всей

территории Российской Федерации и практика

их применения.

Местные

налоги и сборы, вводимые по усмотрению

органов местного самоуправления и практика

их применения.

Тема 7. Иные

платежи, входящие в систему налогов и

сборов.

Лицензионные

сборы.

Новое в

налогообложении природных ресурсов: лесной

налог, водный налог, экологический налог.

Раздел 3

Правовое

регулирование обязательных платежей в

государственные социальные внебюджетные

фонды

Принципы

взимания обязательных платежей в

государственные социальные внебюджетные

фонды.

Изменения в

порядке начисления и уплаты взносов в

государственные социальные внебюджетные

фонды.

Ответственность

за неуплату страховых взносов в

государственные социальные внебюджетные

фонды.

Анализ

типичных ошибок по платежам в

государственные социальные внебюджетные

фонды.